渝兴公司:激发内审活力 提升内审质效

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随着国有企业改革的不断深入和市场竞争的日益激烈,内部审计作为企业管理的重要组成部分,重要性日益凸显。渝兴公司扎实有序推动内部审计工作开展,在自查中做到自省,为合规转型发展打好基础。

是审纪联动释放监督叠加效应根据行业规范及法律法规要求,研究公司内部审计制度,明确内部审计的目标、原则、职责范围等。今年按照计划对城南公司、龙洲湾公司开展近3年经营合规性审计工作。内审与纪检工作协调配合,以提升审计质效为抓手,用好审计监督成果,探索审纪联动新路径。

二是审计项目台账化管理实时更新建立公司近两年以来的审计项目台账,涉及审计项目73个,审计发现问题392个,已整改310个,其余问题正在有序整改中。实时掌握进展情况,审计台账每月动态进行更新,做到跟踪管理和定期分析,确保信息的时效性和准确性。

三是审计成果助推合规建设。公司通过对财务管理、资产经营、工程项目等多个领域定期或不定期审计,合规体系建设不断健全完善,今年已修订31个制度,新增20个制度,废止11个制度。业务流程、风险管控能力得到有效提升,以审计工作助力公司高质量转型发展。

2024年9月13日 15:39
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